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老師 請問員工墊付的材料費是填報銷單還是付款單?



你好,需要憑發票填報銷單的
2024 04/22 09:51

84784962 

2024 04/22 09:55
出差的油費補貼可以填付款單嗎?

家權老師 

2024 04/22 10:00
那個補貼只能造在工資表一起,按工資的補貼處理。出差補貼免稅的范圍只能是生活費,或者必要的開銷。油費不在那個范圍

84784962 

2024 04/22 10:02
上個老師說可以的哇

家權老師 

2024 04/22 10:05
你好,要站在稅務的角度思考問題。車不是公司的,那么油費補貼是不能列支的

84784962 

2024 04/22 10:07
是的 還有沒有發票是不能被抵扣的

家權老師 

2024 04/22 10:09
出差補貼可以不需要發票的。直接憑差旅報銷單報銷

84784962 

2024 04/22 10:11
收到 直接以報銷的形式嘛

家權老師 

2024 04/22 10:13
是的,直接報銷就是了哈,不需要發票,就可以稅前扣除

84784962 

2024 04/22 10:19
發的時候直接制單 不加在工資里行嗎?

家權老師 

2024 04/22 10:20
是的,直接填差旅報銷單報銷

84784962 

2024 04/22 10:21
收到 謝謝

84784962 

2024 04/22 10:22
只要員工墊付的都填報銷單 對于非員工的填付款單 是嗎

家權老師 

2024 04/22 10:22
對外支付款項才是付款申請單

84784962 

2024 04/22 10:34
收到 謝謝了 老師

家權老師 

2024 04/22 10:38
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
