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3月份借:管理費用-暫估8.2萬 貸:其他應付款暫估8.2萬 且3月份已經結賬 4月份開票過來了,怎么做賬了?



發票來了,把這個暫估的會計分錄沖銷,再按照發票做賬。
2024 04/17 13:23

84785037 

2024 04/17 13:28
這樣管理費用-8.2萬了。而且之前做錯了,是成本,不是管理費,怎么補救了

東老師 

2024 04/17 13:31
你沖銷了以后,按照發票做賬做的種業務成本就行。

3月份借:管理費用-暫估8.2萬 貸:其他應付款暫估8.2萬 且3月份已經結賬 4月份開票過來了,怎么做賬了?
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