問題已解決
老師,23年暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后1-3月份已經付出去暫估的一部分錢了,也收到了發票,這要怎么做分錄啊



把回來發票這一部分紅沖按發票再入賬就行了。
2024 04/01 14:35

84785015 

2024 04/01 14:36
老師,具體就是在24年的賬上直接借應付暫估,貸管理,然后就借管理,貸銀存,是嗎

玲老師 

2024 04/01 14:38
跨年了把管理費用換成以前年度損益調整其他科目不變。

84785015 

2024 04/01 14:46
老師,那我的財務軟件上沒有以前年度損益,怎么辦啊

玲老師 

2024 04/01 14:49
小企業準則沒有這個科目用未分配利潤。

84785015 

2024 04/01 14:52
老師,那就是在24年的賬上直接借應付暫估,貸未分配利潤,然后就借未分配利潤,貸銀存,是嗎

84785015 

2024 04/01 14:53
老師,那這樣之后,匯算清繳不需要調整我這部分費用吧

玲老師 

2024 04/01 14:55
紅沖的對付款的不對付款是借應付賬款貸銀行存款。
匯算清繳前回來發票可以扣除,不用調整。

84785015 

2024 04/01 15:00
好的好的,謝謝老師

玲老師 

2024 04/01 15:00
不客氣問題解決,請好評,謝謝。
