問題已解決
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結賬時結轉損益了,怎么沖掉暫估



同學,您好,九月的怎么會是0呢?你沒錄數字嗎?
2021 12/08 12:45

84784973 

2021 12/08 12:46
我錄了數據,但是月末結賬,管理費用要結轉損益吧,就為零了

劉艷紅老師 

2021 12/08 12:46
這個沒事,你把以前的分錄做筆負數,再現在做筆正的,就行了。

84784973 

2021 12/08 12:50
管理費用為零了,其他應付款—暫估,不為零

劉艷紅老師 

2021 12/08 13:15
沒關系的,你把以前的那筆暫估做負數,現在做筆正的就行了,那個是結轉了。
