問題已解決
老師,請問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領用后是貸方,為了不在貸方我們每月會根據貸方數字重新暫估,現在我們生產的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應該怎么做賬



同學你好
暫估的來發票了嗎
2024 04/16 12:33

84784987 

2024 04/16 12:40
沒有,沒有發票,所以我們才準備用庫存商品沖

樸老師 

2024 04/16 12:54
同學你好
沒有發票沒法稅前扣除的
暫估的沒來發票不用做分錄
只要匯算清繳調增就可以

老師,請問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領用后是貸方,為了不在貸方我們每月會根據貸方數字重新暫估,現在我們生產的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應該怎么做賬
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