問題已解決
老師:我今年2月收到的發票沖去年的暫估,但為了控制今年的利潤,我今年2月份繼續做暫估成本,這個不沖突吧?



你好,沒事兒,這個是沒有影響的。
2024 04/16 12:15

84784963 

2024 04/16 12:17
有稅務上的風險嗎?稅務會不會覺得,這個2月的發票不能沖去年的,就應該要直接入今年2月的成本?
一邊沖去年的暫估,繼續做今年的暫估,會不會不被稅務認可?

東老師 

2024 04/16 12:21
暫估是沒有問題的,你要及時沖銷暫估才可以。

84784963 

2024 04/16 12:25
就是擔心,同一個月內,一邊沖暫估,一邊做暫估,會不會有問題?

東老師 

2024 04/16 12:26
這個肯定是沒問題的,畢竟你的費用也沒有多增加。

84784963 

2024 04/16 12:35
好的,收到,謝謝老師!
那另外一個問題:我2月的人工成本,為了報表利潤好看一些,可以入賬到3月嗎?

東老師 

2024 04/16 12:36
可以 2月份費用可以記到三月的

84784963 

2024 04/16 12:41
人工成本也可以次月入賬嗎?比較員工薪資收入都是每月申報的呀,這個成本比較明顯和直接看得到呀

東老師 

2024 04/16 12:42
這個這個比如說是工資形式的話,那他只能是在二月份的做賬呢。我以為你們是拿到的類似于發票的。

84784963 

2024 04/16 12:43
嗯,那就是員工的工資成本是必須入當月的成本的,對吧?不能跨月的,是嗎?

東老師 

2024 04/16 12:43
對,這個只能記錄到當月的成本費用。

84784963 

2024 04/16 12:51
好的,收到。那老師,除了員工的人工成本,還有哪些成本和費用必須計入當月的

東老師 

2024 04/16 12:52
每月的社保公積金計提的折舊攤銷

84784963 

2024 04/16 13:01
固定資產折舊也要當月吧

東老師 

2024 04/16 13:02
對,這個是按月計提折舊的
