問題已解決
請問,我2月份剛小規模納稅人轉為一般納稅人,2月3月只有進項票,沒有銷售收入,那我要不要在進項換扣系統認證發票,



同學,你好
可以認證,成為留底
2024 04/11 13:42

84784957 

2024 04/11 13:43
只把我做到賬上的認證了就可以吧

小菲老師 

2024 04/11 13:43
同學,你好
嗯嗯,是的

84784957 

2024 04/11 13:44
我做到賬上的進項稅到月底如何處理呢,要不要轉到待抵扣進項稅里,我這兩個月都沒有銷項稅

小菲老師 

2024 04/11 13:45
同學,你好
你是需要增值稅結轉分錄嗎??

84784957 

2024 04/11 13:47
我是問我賬上做的進項稅,月底結賬前不要做處理?還是要做處理的,比如結轉到哪個科目,

84784957 

2024 04/11 13:48
進項發票認證在哪個平臺
我都忘記了,好幾年前做的

小菲老師 

2024 04/11 13:48
同學,你好
結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。

84784957 

2024 04/11 13:49
不是這意思,我只有進項票,沒有收入,這些票這個月也不需要抵扣,我是沒做過

84784957 

2024 04/11 13:50
有的人告我說月底剩的未抵扣的進項發票要轉到待抵扣進項發票里,所以問問你

小菲老師 

2024 04/11 13:50
同學,你好
那你是要勾選抵扣還是不勾選抵扣??

84784957 

2024 04/11 13:50
我不會做,我請教你啊

84784957 

2024 04/11 13:51
2月才轉為一般納稅人,2月3月都沒有收入,沒有銷項稅,只有進項稅,所以如何處理

小菲老師 

2024 04/11 13:51
同學,你好
我的回答要抵扣,之后留底就行了
借:費用、庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項
貸:銀行存款、應付賬款
月末,結轉
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84784957 

2024 04/11 13:52
轉出未交好像不對吧,未交是當月銷項大于進項才這樣轉,應該轉入待抵扣進項稅里是不是

小菲老師 

2024 04/11 13:53
同學,你好
對的,可以給你增值稅結轉的完整分錄
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
