問題已解決
老師,去年公司暫估成本100,借:成本-暫估100 貸;應付100。月末成本也結轉了。今天收到發票了,怎么做分錄呢?



同學你好,先做,借:成本-暫估-100 貸;應付-100,再根據發票,借:成本,貸:銀行存款等科目。
2024 04/09 17:40

84785035 

2024 04/09 17:42
去年做成本,已經結轉了,這還要做成本?

王雁鳴老師 

2024 04/09 17:47
同學你好,是的,還要做成本,這個成本就是今年的了,相當于成本一增一減,沒有變化或者有差額部分算今年的,成本科目顯示已經收到發票了。
