問題已解決
老師上個月我們暫估了原材料,單價暫估少了,分錄 借:原材料100 貸:應付賬款-暫估100 借:生產成本 100 貸:原材料100 借:主營業務成本100 貸:生產成本100,這個月收到原料發票,發票不含稅單價是120,單價暫估低了,這個月怎么調



您好
請問您沒有完工產品入賬?直接生產成本結轉到這樣業務成本?
2020 11/10 12:17

84784962 

2020 11/10 13:03
沒有完工產品入賬 直接成本

bamboo老師 

2020 11/10 13:13
單位是生產制造型企業嗎

84784962 

2020 11/10 13:17
是的 生產出來直接就銷售了 單價暫估低了 是不是要全部沖了 重新做

bamboo老師 

2020 11/10 13:18
可以把少暫估的金額補入賬就好了

84784962 

2020 11/10 13:28
分錄怎么做 借 原材料20 貸 生產成本20

bamboo老師 

2020 11/10 13:29
已經全部對外銷售了 對么

84784962 

2020 11/10 13:35
是的 都銷售了 怎么補入賬

bamboo老師 

2020 11/10 13:35
借:主營業務成本
貸:應付賬款?

84784962 

2020 11/10 13:39
沒看懂 沖哪個應付賬款 是應付賬款明細暫估嗎

bamboo老師 

2020 11/10 13:39
您少暫估了 增加應付賬款啊

84784962 

2020 11/10 13:50
借:主營業務成本20 貸:應付賬款20 應付賬款明細寫誰啊 一開始的暫估沒有明細 只是根據市場價格估的

bamboo老師 

2020 11/10 14:12
后面您發票收到誰家的 就增加誰家的應付賬款啊
