問題已解決
資產負債表里其他應收和其他應付出現負數可以嗎



你好,是不可以的。需要調整成正數填寫?
2024 04/09 09:07

84785002 

2024 04/09 09:08
調整財務軟件里的取數公式唄

鄒老師 

2024 04/09 09:09
你好,是的,是這樣的

84785002 

2024 04/09 09:12
軟件里其他應收的負數是不是對應著就是其他應付的正數

鄒老師 

2024 04/09 09:13
你好,需要看具體的明細,而不是簡單的直接從其他應付款調整到其他應收款,其他應收款調整到其他應付款
其他應付款=其他應付款明細貸方余額+其他應收款明細貸方余額
其他應收款=其他應收款明細借方余額+其他應付款明細借方余額

84785002 

2024 04/09 09:31
如果有一筆管理費用,這個月錢已經付了,下個月才開發票,分錄怎么寫

鄒老師 

2024 04/09 09:32
你好,根據你的描述(有一筆管理費用,這個月錢已經付了,下個月才開發票)
這個月,借:預付賬款,貸:銀行存款
下個月,借:管理費用,貸:預付賬款

84785002 

2024 04/09 09:33
報表里應交稅費的年初數是負數正常嗎

鄒老師 

2024 04/09 09:33
你好,是正常的,比如有留抵稅額的情況下

84785002 

2024 04/09 09:34
好的,謝謝老師

鄒老師 

2024 04/09 09:35
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
