問題已解決
老師,請問2023年使用了“以前年度損益調整”科目,發生額為-8萬元,現在需要更正2022年的匯算清繳報表嗎?如果更正,請問怎么更正?



不需要修改年財務報表。
2024 04/08 12:12

84785025 

2024 04/08 12:14
那需要修改《企業所得稅年度納稅申報表》嗎?

郭老師 

2024 04/08 12:15
2022年怎么做的。2022年的時候調整了沒有。

84785025 

2024 04/08 12:16
2022年沒有對這-8萬進行調整

郭老師 

2024 04/08 12:16
好,那你調整的具體的是什么業務的。

84785025 

2024 04/08 12:17
有多計的收入,少計的費用

郭老師 

2024 04/08 12:19
收入的在納稅調整明細表收入類填寫賬載金額。然后費用少做的納稅調整明細表扣除項目30欄稅收金額。

84785025 

2024 04/08 12:24
老師,是把-8萬拆分開分別填在《2022年企業所得稅年報申報表》這兩個地方進行更正報表嗎?

郭老師 

2024 04/08 12:24
收入的那個放到其他里面。

84785025 

2024 04/08 12:40
老師,請問是這樣填報更正嗎

郭老師 

2024 04/08 12:41
這里都是填寫正數。

84785025 

2024 04/08 12:47
好的,謝謝老師,請問我現在未更正22年《企業所得稅年報申報表》,也未填報23年《企業所得稅年報申報表》可以直接申報24年1季度報表嗎?

郭老師 

2024 04/08 12:50
可以這么做的,但是不允許彌補虧損。

84785025 

2024 04/08 13:10
老師,請問我現在更正22年《企業所得稅年報》后,還需要更正23年和24年每個季度的《企業所得稅月報》嗎?

郭老師 

2024 04/08 13:11
賬務處理做到今年不需要修改2022年的財務報表和所得稅預繳。

84785025 

2024 04/08 13:19
老師,請問調整了-8萬元,這里是否會受影響?這樣會不會和賬上的“未分配利潤”不一致了?

郭老師 

2024 04/08 13:20
你好,這里可以和你的未分配利潤不一致呀。

84785025 

2024 04/08 13:22
好的,謝謝老師!你真是這個平臺上遇到的最好的老師!非常感謝!

郭老師 

2024 04/08 13:23
不用客氣,工作愉快,感謝信任
