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23年12月預提的費用,24年1月支付了這筆費用,并且收到發票了,我做賬應該做在23年12月份還是24年1月份呢?



同學你好
你可以1月紅沖預提的然后按發票做分錄
2024 04/07 13:45

84784963 

2024 04/07 13:50
老師 要是做到23年12月份的帳上可以么?

樸老師 

2024 04/07 13:52
你按我說的做就不涉及24年的損益

23年12月預提的費用,24年1月支付了這筆費用,并且收到發票了,我做賬應該做在23年12月份還是24年1月份呢?
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