問題已解決
老師,3月開票紅沖了跨月開的13%稅率的票,沒再開正數發票,6%3的業務開了正數票,申報稅的時候,這個13%的紅字該填哪?



在納稅申報表中填寫紅字發票時,應將紅字發票的銷售額和銷項稅額分別填入“銷售額”和“銷項稅額”欄目。如果紅字發票是因退貨或折讓開具的,還需要在“備注”欄中注明原因。
對于您提到的情況,3月開票紅沖了跨月開的13%稅率的票,但沒有再開正數發票,那么在申報稅時,您需要在納稅申報表的相應位置填寫這個13%稅率的紅字發票信息。同時,6%稅率的業務開了正數票,這部分的銷售額和銷項稅額也需要在納稅申報表中正確填寫。
2024 04/07 10:18

84784985 

2024 04/07 10:28
是附表一吧?

樸老師 

2024 04/07 10:30
對的
就是附表一的

84784985 

2024 04/07 10:59
這個附表一的紅字能自動帶到主表是吧?

樸老師 

2024 04/07 11:03
同學你好
是的
如果帶不過去你手動填寫

84784985 

2024 04/07 11:05
好的,老師

樸老師 

2024 04/07 11:06
滿意請給五星好評, 謝謝
