問題已解決
老師,上月增值稅留抵60000元,本月銷項稅額50000元,沒有進(jìn)項,這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?



你好,當(dāng)時劉迪在哪個科目掛著?
2024 04/03 17:03

84784994 

2024 04/03 17:04
留抵在借方,應(yīng)交稅費/未交增值稅

郭老師 

2024 04/03 17:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅5萬。

84784994 

2024 04/03 17:08
老師,這個分錄怎么沒有體現(xiàn)上月留抵的6萬元呢

郭老師 

2024 04/03 17:08
你好,我交增值稅借方余額1萬,你說提現(xiàn)了沒有?

郭老師 

2024 04/03 17:08
未交增值稅余額是1萬,你說體現(xiàn)了嗎?

84784994 

2024 04/03 17:16
老師,還不懂,能不能把完整的帶數(shù)字的分錄給我,

郭老師 

2024 04/03 17:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,5萬
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅5萬。
2024-04-03 17:05:15
