問(wèn)題已解決
老師 本月我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢



借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 04/03 15:31

84785040 

2024 04/03 15:33
然后月底結(jié)轉(zhuǎn)在做借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 這個(gè)對(duì)不對(duì)呢

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:34
是的, 是的,就是這樣的

84785040 

2024 04/03 15:35
如果掛在管理費(fèi)用 二級(jí)科目是什么呢

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:35
看你們前面是怎么做賬的,就用前面的

84785040 

2024 04/03 15:37
我們前面做賬用的是借:工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

84785040 

2024 04/03 15:37
那么我現(xiàn)在是不是借:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:38
是的,是的,就是這樣的

84785040 

2024 04/03 15:39
好的 謝謝老師

劉艷紅老師 

2024 04/03 15:40
不客氣,很高興幫你
