問題已解決
老師你好,具體稅費的話,營業稅附加的話,消費稅和城市建設稅,那如果繳納了繳納也可以這樣子做嗎



計提提的時候是計入這個科目。
2024 03/28 15:22

84785010 

2024 03/28 15:25
那繳納呢,可以用這個科目嗎

玲老師 

2024 03/28 15:28
借應交稅費。具體稅金名稱,貸銀行存款。

84785010 

2024 03/28 15:28
本月留抵的話,那個數據能放在應交稅費未交增值稅嗎

玲老師 

2024 03/28 15:29
增值稅留抵嗎?還是哪一個稅呀?

84785010 

2024 03/28 15:34
就是增值稅留抵稅,我一直都放在未交增值稅這里,我交了稅金我就直接交了,我就放在這個科目了,我后續還要做什么科目呢

玲老師 

2024 03/28 15:35
分錄是這樣的,借未交增值稅再轉出多交增值稅。

84785010 

2024 03/28 15:36
意思是說到時候我這個稅費已經繳的話,我就要做一筆借未交增值稅貸,已交稅金

玲老師 

2024 03/28 15:37
覺得你這個問題來回跳躍,這樣沒辦法回復咱前面回復的是附加稅,你后面又整到增值稅。

玲老師 

2024 03/28 15:37
你這樣來來回回的說,那到底是解答哪個問題,萬一回復錯了呢?

玲老師 

2024 03/28 15:37
然后你增值稅留抵的,我已經給你寫正確分錄了。

84785010 

2024 03/28 19:14
哦,好的,謝謝老師

玲老師 

2024 03/28 19:50
不客氣的,祝工作學習愉快?
