問題已解決
上月發票這月沖紅了,重新開的,金額不一樣,會計分錄怎么做



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數。
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2024 03/27 12:06

郭老師 

2024 03/27 12:06
一切按照發票的來就可以的。

84785042 

2024 03/27 12:07
好的,謝謝

郭老師 

2024 03/27 12:07
不用客氣,工作愉快。

上月發票這月沖紅了,重新開的,金額不一樣,會計分錄怎么做
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