問題已解決
23年11月購入固定資產,就12月折舊了一個月,折舊年限弄錯了,本來折舊5年,我按1年折舊了,24年匯算清繳調增了,那24年賬務上我就按正確的折舊,把23年多計提折舊我調帳借:累計折舊 貸:銷售費用-折舊 借:銷售費用 貸: 利潤分配—未分配利潤,這樣做對嗎?



同學你好
這個不對的
銷售費用也涉及損益呀
2024 03/26 14:19

84785042 

2024 03/26 14:27
那我賬上該怎么調

樸老師 

2024 03/26 14:33
借累計折舊
貸利潤分配未分配利潤
這樣

84785042 

2024 03/26 14:34
那我工資也多計提了在企業所得稅中調增了,多計提工資怎么在賬務處理

樸老師 

2024 03/26 14:38
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤

84785042 

2024 03/26 14:40
好的謝謝

樸老師 

2024 03/26 14:42
滿意請給五星好評,謝謝

84785042 

2024 03/26 14:45
今年補交23年所得稅借:所得稅費用? 貸:應交稅費 —所得稅? ?借:應交稅費—所得稅? ?貸:銀行存款對嗎

樸老師 

2024 03/26 14:49
同學你好
不對
第一個分錄是
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業所得稅

84785042 

2024 03/26 14:55
我在抖音上看都是按我上面的分錄寫的

84785042 

2024 03/26 14:56
我們是執行小企業制度

樸老師 

2024 03/26 15:00
同學你好
小企業會計制度都作廢不用了
