問題已解決
你好老師,因為之前做賬稅金方式不對,發票沒收到,實際抵扣了,但是沒做賬?,F在增值稅余額對不上,賬上應該為0,但是現在不平。牽涉異地稅,這怎么處理呢



你好,那是否跨年了呢?
2024 03/23 15:10

84784983 

2024 03/23 15:11
是,今年的沒問題,出問題在23年一年

小小霞老師 

2024 03/23 15:24
那就是跨年了,你需要通過以前年度損益調整科目處理的呢

84784983 

2024 03/23 15:25
一筆筆的找出來,然后調正確么

小小霞老師 

2024 03/23 15:27
是的呢,你可以根據你發票沒收到,實際抵扣了,這個范圍去找,這樣你會縮小范圍

84784983 

2024 03/23 15:32
老師,我找了找看著22年也不對

84784983 

2024 03/23 15:32
這樣太多了……

84784983 

2024 03/23 15:33
有什么辦法,平賬么

84784983 

2024 03/23 15:34
該季報了,馬上月底了,還得做賬

小小霞老師 

2024 03/23 15:44
你這樣說的,那這個金額比較大的呢,你需要找出來
