問題已解決
你好老師上個月工資沒計提,這月補計提 借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費用那筆要怎么沖減?



結轉到本年利潤就沖減了
2024 03/22 17:57

84784952 

2024 03/22 18:00
這個月也計提了,是到月末一起沖嗎?

家權老師 

2024 03/22 18:03
是的,就是那樣做的

84784952 

2024 03/22 18:17
謝謝老師師

家權老師 

2024 03/22 21:23
不客氣,祝你工作順利
