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問(wèn)題已解決
你好老師上個(gè)月工資沒(méi)計(jì)提,這月補(bǔ)計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 那管理費(fèi)用那筆要怎么沖減?



結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沖減了
2024 03/22 17:57

84784952 

2024 03/22 18:00
這個(gè)月也計(jì)提了,是到月末一起沖嗎?

家權(quán)老師 

2024 03/22 18:03
是的,就是那樣做的

84784952 

2024 03/22 18:17
謝謝老師師

家權(quán)老師 

2024 03/22 21:23
不客氣,祝你工作順利
