問題已解決
請問一下,我們這個月先開了發票給對方,下個月對方才給我們付款,請問我開了發票之后怎么做賬呢



同學,你好
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
2024 03/21 12:17

84785044 

2024 03/21 12:20
請問一下,我們小規模是免稅的,發票上面稅額是3個星號,那我做賬時需要自己計算把稅額記到應交稅費里,之后做一步把稅費轉入減免稅金科目里嗎

小菲老師 

2024 03/21 12:21
同學,你好
我們小規模是免稅的??那你直接開免稅發票

84785044 

2024 03/21 12:23
不是的,我們是稅務代開的,小規模達不到征點不需要交稅,所以發票上面的稅額是3個星號不顯示的

小菲老師 

2024 03/21 12:24
同學,你好
哦哦,了解
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費
借:應交稅費
貸:營業外收入

84785044 

2024 03/21 12:26
那就是需要把稅費計算體現出來

小菲老師 

2024 03/21 12:27
同學,你好
按照票面稅額就行

84785044 

2024 03/21 17:12
稅額不顯示

小菲老師 

2024 03/21 17:15
同學,你好
這個發票,你們不用做稅額

84785044 

2024 03/21 17:19
可是不做的話,我申報增值稅時上面顯示的不是這個金額,是不含稅金額,這樣不是對不上嗎

小菲老師 

2024 03/21 17:26
同學,你好
不會,顯示的金額是一致

84785044 

2024 03/21 17:40
會啊,我之前就是發現增值稅申報什么的金額不一致,是顯示不含稅金額,所以我才說需不需要自己計算出稅額,在把稅額從收入計提出來,轉到營業外收入

小菲老師 

2024 03/21 19:12
同學,你好
不是的,這個就是不含稅金額,他的稅額是0
他已經算稅額,會放在免稅里面的

84785044 

2024 03/21 19:27
不是的,上一年我就試過了,最后申報增值稅時不含稅銷售額不是不一致,發票上面的金額是含稅銷售額

小菲老師 

2024 03/21 19:39
同學,你好
你是免稅企業嗎?

84785044 

2024 03/21 19:41
我們是協會非民企業,只有會費是免稅的,提供服務的收費不是免稅的

小菲老師 

2024 03/21 20:14
同學,你好
你這個填寫在這里

84785044 

2024 03/21 20:50
不需要填,增值稅申報數據自動顯示的,顯示的銷售額跟發票金額不一樣的,顯示的是不含稅的

小菲老師 

2024 03/21 21:51
同學,你好
我們這邊是要求免稅發票填在第12欄的
