問題已解決
1月檢查的時候發(fā)現(xiàn)這邊12月做賬的時候,做成重了一筆發(fā)票,之前11月的時候已經(jīng)入過庫的。這種怎么做賬呢?



你好,具體的是怎么做成的賬務(wù)處理?
2024 03/06 17:08

84785011 

2024 03/06 17:15
借:庫存商品-可樂糖漿27000
貸應(yīng)付賬款X公司27000,然后我1月紅沖調(diào)整做了一個一模一樣的負(fù)數(shù)。我之前也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在這個庫存商品是負(fù)數(shù),有啥影響。

郭老師 

2024 03/06 17:16
你好,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本?

84785011 

2024 03/06 17:19
對的那怎么辦呢

郭老師 

2024 03/06 17:23
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

84785011 

2024 03/06 17:49
這樣的話我就不用改報表里是吧

郭老師 

2024 03/06 17:49
是的,對的,不用修改的。
