問題已解決
其他應收款負數余額的話,怎么做調整



同學你好,其他應收款余額為負數,需將其調整至其他應付款科目
2024 03/05 12:00

84784961 

2024 03/05 12:01
借其他應收,貸其他應付

賈小田老師 

2024 03/05 12:04
是的呢,沒有問題呢

84784961 

2024 03/05 12:05
其他應付掛的法人,金額太大了的話,到年底做什么分錄能給沖一下呢

賈小田老師 

2024 03/05 12:11
其他應付款余額大沒有關系呢,掛法人的其他應收款的話年底是要收回來的

賈小田老師 

2024 03/06 10:25
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
