問題已解決
老師您好,請問發現3月份有其他應收款為負數9萬,現在12月怎么調整呢???



你好,不用調整的,申報的時候填寫其他應付款。
2022 01/13 13:56

郭老師 

2022 01/13 13:56
也就是你的往來科目重分類一下就行。

郭老師 

2022 01/13 14:07
是的是的,借信用減值損失貸壞賬準備,借壞賬準備貸其他應收款。

郭老師 

2022 01/13 14:33
當月計提當月的,如果當月支付當月的直接借財務費用貸銀行存款就可以的。

郭老師 

2022 01/13 14:45
不用客氣
工作愉快

84785034 

2022 01/13 14:05
那就是在資產負債的時候選一下重分類就自動劃到其他應付科目了。對吧,

84785034 

2022 01/13 14:06
還有老師,發現科目掛著收不回的其他應收款有30萬。想做壞賬處理,如何做分錄呀?謝謝老師。

84785034 

2022 01/13 14:30
老師,最后一個問題。支付利息費用10萬,不用計提合計嗎。還是一定要計提

84785034 

2022 01/13 14:37
好的,謝謝老師。明白了。非常感謝!!!祝老師工作順利!
