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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一月增值稅有留底,2月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄



你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1)?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2)?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時?借:?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?貸:銀行存款
2024 03/04 21:15

84784952 

2024 03/04 21:40
我知道我的意思一月做不需要交稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅在借方,2月當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做,充掉一月的未交增值稅

王超老師 

2024 03/04 22:03
你1月份當(dāng)時是做了什么分錄的,我給出對應(yīng)的分錄的

84784952 

2024 03/05 10:09
老師這是1月和2月的結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額1000多

84784952 

2024 03/05 10:14
老師我是哪里做錯了嘛

84784952 

2024 03/05 10:20
在不在老師,我是哪里做錯了

王超老師 

2024 03/05 20:03
你這個是要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
將你借方的未交增值稅轉(zhuǎn)出的
