問題已解決
老師,請問我去年申報了一個員工工資,做賬時有做他的工資,然后我這個月把他23年的個稅申報的刪了,那這個工資我需要怎么調整



那就是計提多了是不那就是計提多了是不要是這樣就紅沖?
2024 03/01 10:56

84784958 

2024 03/01 10:57
之前做賬是1-12月每個月2萬的,刪掉一個人就變成1.5萬,我24年的時候需要怎么調整

玲老師 

2024 03/01 11:02
看咱計提的有沒有錯計提的有錯就把計提的紅沖。

84784958 

2024 03/01 11:03
那發放的呢

84784958 

2024 03/01 11:03
這樣只改計提不是會不平

玲老師 

2024 03/01 11:04
首先說一下哪一個是錯誤的,哪個是正確,然后我才知道你按哪個處理。

84784958 

2024 03/01 11:28
正常不是,計提:借,管理費用-工資,貸,應付職工薪酬。 發放,借:應付職工薪酬,貸,現金或者銀行。我的意思是如果\'只沖紅計提的話,那發放的分錄,借應付職工薪酬,不是沒改動嗎

玲老師 

2024 03/01 11:30
具體要是錯了就把計提的紅。
然后咱們發放的也錯了,那發放的也要紅沖。

玲老師 

2024 03/01 11:30
前面兩個字是計提打錯字了。

84784958 

2024 03/01 11:31
好,那兩個分錄怎么做呢,紅沖

玲老師 

2024 03/01 11:33
你好?計提:借,以前年度損益 調整-工資負數 ,貸,應付職工薪酬負數 。 ,借:應付職工薪酬負數 ,貸,現金或者銀行負數?

84784958 

2024 03/01 14:24
借,以前年度損益_工資負數 -5000,貸,應付職工薪酬-5000,這樣嗎第一筆分錄

玲老師 

2024 03/01 14:27
對的沒問題就是可以的,沒問題就是做負數對的。
