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問一下就是在做員工工資時有計提社醫保時,實際沒繳交成功,但是個稅也申報了,這該如何調整



您好!這個不用調整,實際繳納了社保再做繳納的分錄即可。
2022 04/15 16:01

84785019 

2022 04/15 16:03
就是不能繳納了,因為有些員工已經減員了就繳納不了了

韋老師 

2022 04/15 16:04
那就做和計提相反的分錄沖回就可以了

84785019 

2022 04/15 16:13
是當月沖回嗎,還是次月

韋老師 

2022 04/15 16:16
當月的你直接修改多計提的憑證就可以了,次月的你就做相反的會計分錄沖回

84785019 

2022 04/15 16:26
直接修改工資跟發放的就不符了,發的工資就是減掉社醫保后的工資,如果改工資又跟個稅申報不符,這該怎么辦

韋老師 

2022 04/15 16:30
同學不是修改計提的工資,是修改你多計提的社保哦

84785019 

2022 04/15 16:38
就是實際沒交社醫保,但是發工資時給員工扣掉社醫保了,按扣掉社醫保后的金額發放的,就變成其他應收款-社醫保有余額掛在那邊,這該怎么調整

韋老師 

2022 04/15 16:46
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款

84785019 

2022 04/15 16:55
現在就是其他應收款在貸方了,可不可以給員工多扣的這部分社醫保作為營業外收入,就是借:其他應收款-社醫保,貸:營業外收入,可以這樣嗎?

韋老師 

2022 04/15 16:59
扣的這部分錢不用轉給員工就可以計入營業外收入科目
