問題已解決
請問老師,單位款項已經付了,但是12月沒有收到成本發票,12月預提成本如何做分錄?1月收到成本發票又該如何做分錄?



借主營業務成本貸銀行存款
一月份借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
2024 02/26 19:38

84784997 

2024 02/26 19:47
老師,1月的分錄不理解

郭老師 

2024 02/26 19:49
第一個紅沖
第二個做發票的

84784997 

2024 02/26 19:59
明白了,謝謝老師

郭老師 

2024 02/26 20:02
不用客氣,工作愉快。
