問題已解決
老師,好!我公司是做服裝加工的,收加工費,10月收的加工費開了發票,12月紅沖了,怎么做賬?



借主營業務收入
應交稅費-銷項稅
貸銀行存款或者應收賬款
2024 02/19 09:40

84784990 

2024 02/19 09:46
成本怎么辦?

暖暖老師 

2024 02/19 09:47
也同時沖回來就可以了

84784990 

2024 02/19 09:47
勞務成本怎么沖?

暖暖老師 

2024 02/19 09:48
你當初怎么做的會計分錄

84784990 

2024 02/19 09:49
借:主營業務成本-勞務
貸:應付職工薪酬

暖暖老師 

2024 02/19 09:50
借借:主營業務成本-勞? 務紅字
貸:應付職工薪酬? ?紅字

84784990 

2024 02/19 09:51
真實勞務已經發生了,怎么沖?

暖暖老師 

2024 02/19 09:52
那銀行存款增加退回來

84784990 

2024 02/19 09:54
為什么?沖紅的這張發票到底該怎么做?越來越糊涂了

暖暖老師 

2024 02/19 09:54
你當時銀行支付了不是?

84784990 

2024 02/19 09:55
沒有支付呢

暖暖老師 

2024 02/19 09:56
那就借應付職工薪酬
貸主營業務成本

84784990 

2024 02/19 09:57
這樣還是沖工人工資呀?但是這個勞務是真實發生的,怎么退回?

暖暖老師 

2024 02/19 09:57
那分錄也是這樣做的啊

84784990 

2024 02/19 10:04
感覺你這個老師忒不專業了

暖暖老師 

2024 02/19 10:07
銷售退回這個分錄是沒錯誤的
