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問題已解決

老師好,我們替客戶加工物資收加工費,應該怎么做賬?

84784983| 提問時間:2020 06/04 14:59
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 收到錢時 借銀行 貸 主營業務收入 應交稅費
2020 06/04 15:01
84784983
2020 06/04 15:02
不走別的科目過度一下嗎?
玲老師
2020 06/04 15:20
可以用應收賬款科目過度
84784983
2020 06/04 15:23
現在就是應收賬款,就是說受委屈加工的產品還需要進出庫嗎?
玲老師
2020 06/04 15:38
這是受拖加工的分錄 1.收到受托2113加工材料物資時:   可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數量),這里不需要做貸方分錄,領用時作相應的附注說明。   2.發生加工費5261:   借:生產成本 150000     貸:制造費用或應付職工薪酬(這里沒有說明加工費具體是什么,建議你用制造費用)150000   3.加工完成入庫時,結轉本批加工成本   借:庫存商品—受托加工產品 150000     貸:生產成本 150000   4.將加工完成的產品交付,并開出發票時: 在這里題目沒有告訴加工收入是多少,正確的題目是會告訴你實際收取的加工費金額的,一般不會和成本相等,因4102為你的題目原因,直接用150000核算的。   借:應收賬款 235500     貸:主營業務收入或其他業務收入 150000       應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 25500       應交稅金——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)60000   5. 結轉本次加工費成本庫存商品:   借:營業成本或其他業務成本150000     貸:庫存商品——受托加工產品150000 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――1653丙公司”(注明物資數量) 7、受托方上交消費稅 借:應交稅金――應交消費稅 60000 貸:銀行存款 60000
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