問題已解決
補交幾年的企業(yè)所得稅和附加費分錄怎么寫?滯納金怎么處理?



您好,
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
滯納金計入營業(yè)外支出
2024 02/01 19:41

84785019 

2024 02/01 19:46
銀行教了稅費

劉艷紅老師 

2024 02/01 19:50
借:應交稅費
貸:銀行存款

84785019 

2024 02/01 19:53
銀行先交稅費,借:應交稅費 貸:銀行存款。月末計提,借:,以前年度損益調整,貸:應交稅費? 是這樣嗎

劉艷紅老師 

2024 02/01 19:57
可以的, 這個沒有問題的

84785019 

2024 02/01 20:02
最后等年末了,在怎么做分錄?

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:05
借:利潤分配
貸:以前年度損益調整

84785019 

2024 02/01 20:25
是利潤分配—未分配嗎

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:26
是的, 是的,是計入這個的

84785019 

2024 02/01 20:31
計入利潤分配后,下一步分錄在怎么寫

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:33
不用寫了呀,這個是最后的分錄了
