問題已解決
采購貨物已經銷售,要不到進項票,庫存商品做了暫估,怎么平賬處理?



正常按流程結轉商品成本就是,只是那個成本沒法扣除
2024 01/31 11:52

84784998 

2024 01/31 11:56
那分錄怎么做?我之前付款時,借預付賬款,貸:銀行,收到貨物入庫,做了 借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估),結轉成本做了 借:主營業務成本(暫估),貸:庫存商品(暫估)

84784998 

2024 01/31 11:57
現在我賬面預付賬款,和應付賬款(暫估)是同一家單位,報表虛高。我想把賬平了

家權老師 

2024 01/31 12:01
借:應付賬款(暫估)
貸:預付賬款

84784998 

2024 01/31 12:01
您說的正常按商品流轉結轉,那就是沒有收到票的情況,借:主營業務成本,貸:庫存商品,借:應付賬款(暫估),貸:預付。成本沒法扣除是什么意思?

家權老師 

2024 01/31 12:03
都沒有發票,意思是要調增利潤

84784998 

2024 01/31 12:05
那就是,所得稅年報時,我把暫估成本的,納稅調增出來?

家權老師 

2024 01/31 12:06
是的,就是匯算時做納稅調增

84784998 

2024 01/31 12:07
謝謝您,明白了

家權老師 

2024 01/31 14:37
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
