問題已解決
如果進行發(fā)票已認證,后期對方又開了負數(shù),我這邊報增值稅附表二的時候會在那一欄顯示



同學您好,如果對方開了負數(shù)發(fā)票,通常是因為原發(fā)票有誤或者退貨等情況。您在申報增值稅附表二時,需要根據(jù)具體情況進行相應的調整。具體來說,您應該在相應欄次內(nèi)填寫正數(shù)和負數(shù),以抵消對方的開票金額。
2024 01/30 22:01

84785019 

2024 01/30 22:04
好想會自動顯示出來的吧,會想進項稅額轉出這一欄顯示的吧

易 老師 

2024 01/30 22:19
學員您好,是的,對的負數(shù)會自動顯示出來的
