問題已解決
做了暫估,成本票回來了,要怎么做賬



把暫估的分錄紅沖按發票再做成本就行了。
2024 01/26 09:56

84785003 

2024 01/26 09:58
但是金額不對等

玲老師 

2024 01/26 10:00
你好,同樣是這樣處理就好了。

84785003 

2024 01/26 10:01
有分錄的樣板不?

玲老師 

2024 01/26 10:02
借庫存商品貸應付賬款,借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸應付賬款。

玲老師 

2024 01/26 10:02
我是按你采購庫存商品沒有發票給你寫的。
