問題已解決
老師,進項發票已經認證抵扣,后期紅沖了,會計分錄怎么寫?



借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
2024 01/23 16:38

84785000 

2024 01/23 16:39
已經做了憑證紅沖了

84785000 

2024 01/23 16:40
但是稅費要做進項轉出,會計分錄怎么寫?

家權老師 

2024 01/23 16:41
沒明白你所謂的憑證紅沖是怎樣的紅沖分錄?

84785000 

2024 01/23 16:45
憑證一正負

84785000 

2024 01/23 16:45
憑證一正一負

家權老師 

2024 01/23 16:47
把紅沖的進項稅改為進項轉出正數

84785000 

2024 01/23 16:51
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 01/23 16:53
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
