問題已解決
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區做招商引資的,我們與園區政府簽訂合作協議,我們引入的客戶在當地納稅之后,園區政府會給一定比例的稅收返還,并統一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務處理和稅務申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區政府的統一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區稅收返還,是否要開發票給園區政府? 3,我們收到園區的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?



你好,全額申報增值的哈
2024 01/20 12:05

王璐璐老師 

2024 01/20 12:06
如果園區政府需要發票,你可以開發票的哈

王璐璐老師 

2024 01/20 12:06
這部分其實算你們的成本,給客戶那部分,但實務中也有做代收代付的

王璐璐老師 

2024 01/20 12:10
加油,等你的好評哦

84784966 

2024 01/20 12:27
因為大部分是為企業獲得的返還,我們只留下一部分做為中間服務費,做代收代付稅務會認可嗎?

王璐璐老師 

2024 01/20 12:37
開發票的時候是全額開發票的嗎,如果是全額開發票,稅務局不會認的

84784966 

2024 01/20 12:38
我們不給園區當地開發票,他們也沒要求我們開發票

王璐璐老師 

2024 01/20 12:40
企業會把返的部分開發票給你們嗎,正常情況你們是不可以做差額征稅的

84784966 

2024 01/20 12:40
企業他們也不給我們開發票

84784966 

2024 01/20 12:41
為什么我們不可以做差額征稅呢?

王璐璐老師 

2024 01/20 12:42
你看下差額征稅的業務范圍,你們不屬于的呀

84784966 

2024 01/20 12:49
如果我們全額確認收入,就需要客戶給我們開票才能抵扣成本了,不然增值稅和所得稅太高了

王璐璐老師 

2024 01/20 12:51
你們平時怎么交稅的,一般企業拿了錢就是要給你們開發票的呀
