問題已解決
老師 12月做賬時候 我多付了員工工資 計提我的是借:管理費用 12000 貸:應付職工薪酬12000 發放是借:應付職工薪酬 12000 貸:現金12000 但是現在問題是他們請假的工資我忘了扣 請問我在2024年要怎么調整阿



你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024 01/17 10:34

84784958 

2024 01/17 10:36
老師 我要怎么調整賬務

姜再斌 老師 

2024 01/17 10:39
你好同學,金額不大的話直接在24年1月份計提和發放的時候都把之前沒扣的工資減掉。

84784958 

2024 01/17 10:39
可以做其他應收款嗎 因為我的應付職工薪酬和管理工資計提數是對的 只是實發數錯了

84784958 

2024 01/17 10:47
或者在下個月做營業外收入?

姜再斌 老師 

2024 01/17 11:07
你好同學,你的做法是可以的,借:其他應收款? 貸:應付職工薪酬
