問題已解決
老師,請教個問題,酒店行業的收入里有部分是傭金(傭金付給總部),實際收不回來的,有部分是總部要付給我們的收入, 就是我們要付給總部是1980,(里面有總部付給我們2000,我們付給總部20),???然后另外有銀行存款是收了1000,主營業務收入其實是有1000+2000+20。這個要怎么做分錄呢?我是這么做的,借?銀行存款?1000??銷售費用?20?貸?主營業務收入1020???????借?應收賬款-總部?2000??貸?主營業務收入?2000 。可是這樣一來,應收總部 1980就不對,我要怎么改呢?



你好,付給總部的這個是代收代付的嗎?
2024 01/16 16:35

郭老師 

2024 01/16 16:35
你們有代收代付的證明嗎?

84784965 

2024 01/16 16:37
是的,有協議的。現在問題不是這個,老師。問題是我這分錄是哪里不對呢?我明明是要付給總部1980的

郭老師 

2024 01/16 16:39
借銀行存款2000,貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 

2024 01/16 16:40
借銀行存款2000,貸主營業務收入,應交稅費,其他應付款支付出去,借其他應付款,貸銀行

84784965 

2024 01/16 16:49
老師,你仔細看下我的第一條信息,你就說我哪里 要改。你這么說我還是不知道怎么改

郭老師 

2024 01/16 16:55
你銀行存款一共收到了多少錢?按照你這個寫的話,收到了1000。

84784965 

2024 01/16 17:09
是的 收到1000

郭老師 

2024 01/16 17:10
借銀行存款1000,
應收賬款2000
貸、主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅、
應收賬款20。

84784965 

2024 01/16 17:16
按你這個的話,我的主營業務收入是2980,可是應該有3020才對啊。

郭老師 

2024 01/16 17:17
你好,這個20不是你需要支付給對方的。

84784965 

2024 01/16 17:19
嗯。不要支付,但是要沖抵應收。最終是要付我1980

郭老師 

2024 01/16 17:20
那就不對,你看一下你上面寫的銷售費用,這個是你單位承擔了,這個就不屬于代收代付了

84784965 

2024 01/16 17:21
嗯。我知道我肯定是有哪里不對,所以才來求助的。老師,你看我哪里錯了?要怎么改才能讓最終 應收款變成1980

郭老師 

2024 01/16 17:23
借銀行存款1000,
應收賬款2000
貸、主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅、
應收賬款20
同學,我給你寫的這個應收賬款余額不就是1980。

84784965 

2024 01/16 17:27
老師,那主營業務收入為啥會少了那么多。我之前的分錄做下來都是有3020,你這個就只有2980了

郭老師 

2024 01/16 17:30
對呀,因為你這個20是代收代付就不能做了收入。

郭老師 

2024 01/16 17:30
交增值稅的話,代收代付的那一部分就不能繳納了。

84784965 

2024 01/17 08:23
老師,那我報表上如果主營業務收入減少了股東肯定會疑惑的。主要我也不太明白的是,為什么都是傭金,支付給總部的傭金會減少主營業務收入,但是別的平臺(比如美團)的傭金直接可以做費用。

郭老師 

2024 01/17 08:23
如果是你們單位負擔的傭金,你可以做銷售費用。

郭老師 

2024 01/17 08:24
但是你代收代付的這一部分就屬于往來,就不屬于你單位的成本費用,也不屬于收入。

84784965 

2024 01/17 08:29
嗯,差不多明白了。謝謝老師,問了幾個老師,還是你最厲害。

郭老師 

2024 01/17 08:31
不用客氣,工作愉快
