問題已解決
老師我1月份報四季度印花稅,計稅依據填多了,多交了印花稅,現在更正申報后期抵稅賬務怎么處理



你好,期抵稅,這個是什么意思呢??
2024 01/15 20:07

84785041 

2024 01/15 20:10
是的后期抵

鄒老師 

2024 01/15 20:10
你好,多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了

84785041 

2024 01/15 20:11
我12月底計提的金額和我報的數據是一樣的,但是更正以后需要退,現在不是不給退嗎說可以抵

鄒老師 

2024 01/15 20:11
你好,印花稅是不需要計提的?

84785041 

2024 01/15 20:12
我是計提過了也交過了,才發現多交了

鄒老師 

2024 01/15 20:12
你好,印花稅是不需要計提的?
(是針對這個回復,有什么疑問嗎)

84785041 

2024 01/15 20:14
我現在的問題是計提了也交過了發現多交了

84785041 

2024 01/15 20:15
這個需要怎么處理

鄒老師 

2024 01/15 20:15
你好,把計提的分錄沖銷就是了。
多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了

84785041 

2024 01/15 20:16
那我現在正常做這筆賬后期做抵的時候直接按照實際繳納金額做可以嗎

鄒老師 

2024 01/15 20:17
你好
多交了印花稅,多交的時候做稅金及附加的分錄
后期抵,后期就不需要再做繳納印花稅分錄了
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)
