問題已解決
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提,還是少交



您好,這個(gè)是屬于少繳納
2024 01/14 21:43

84785000 

2024 01/14 21:44
可是賬是這樣掛著一年了,我也沒有欠稅記錄哦

小鎖老師 

2024 01/14 21:44
那沒事,現(xiàn)在只要稅務(wù)不找你就行

84785000 

2024 01/14 21:46
可是,,我確實(shí)沒有少交的,之前那個(gè)會(huì)計(jì)做賬亂來的,不知道是不是她計(jì)提多未交導(dǎo)致呢?計(jì)提多了應(yīng)該也是企業(yè)所得稅借方有余額?

小鎖老師 

2024 01/14 21:47
如果確認(rèn)他是亂做的,你也沒有繳納,你就可以紅沖

84785000 

2024 01/14 22:18
老師如果確定亂做,我該如何寫分錄沖了,如果不是又該如何沖?

小鎖老師 

2024 01/14 22:19
那你就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用 這樣就行

84785000 

2024 01/15 13:39
老師,跨年了,然后我沒有以前年度損益的,直接做一筆這個(gè)分錄就可以了嗎

小鎖老師 

2024 01/15 20:27
嗯對(duì),這個(gè)是理解的沒錯(cuò)的
