問題已解決
老師2022年我暫估成本18萬,2023年5月3日來票18萬,這賬我如何調整呀?怎么做分錄



同學你好,一般情況下,收到發票時,先沖暫估分錄,借:主營業處成本,負數18萬元,貸:應付賬款,負數18萬元。再根據發票,借:主營業務成本,18萬元,貸:銀行存款,18萬元。
2024 01/13 19:45

84785014 

2024 01/13 20:11
老師我2022年的賬已經結完了,沒法反結賬了,在2023年5月份賬里如何調整,怎么寫分錄

王雁鳴老師 

2024 01/13 20:44
同學你好,我上面寫的分錄,就是在2023年5月份賬里做的調整分錄。

84785014 

2024 01/13 21:01
好的謝謝

王雁鳴老師 

2024 01/13 21:01
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
