問題已解決
2022年3月暫估成本30萬,2023年4月沖抵18萬,還有12萬沒沖抵,當時匯算清繳沒交稅,怎么樣做分錄才能在以后月份繼續收發票抵扣



現在不需要做分錄了,收到發票時,再沖減往來即可
2023 11/15 11:11

84785009 

2023 11/15 11:17
沖減未分配利潤?現在11月份收到的票也可以么

文文老師 

2023 11/15 11:23
是沖往來,不是沖未分配利潤。

84785009 

2023 11/15 11:24
不是借其他應付款-暫估。貸未分配利潤?

文文老師 

2023 11/15 11:27
若不需要再付款,可以用這個分錄

84785009 

2023 11/15 11:32
現在收到的發票也可以這樣做么

文文老師 

2023 11/15 11:37
是,現在收到的發票也可以這樣做
