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老師,您好!小規模企業季度交稅專票加普票超了30萬,專票25萬,入賬時借:銀行存款,貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅,那個普票入賬時借銀行存款,貸主營業務收入,那么季度預交增值稅時普票計提分錄怎么處理



您好,普通發票計提也得確認增值稅
2024 01/13 17:09

84784972 

2024 01/13 17:11
意思就是入賬時普票跟專票一樣做分錄是嗎

小林老師 

2024 01/13 17:14
是的,您的理解非常正確

84784972 

2024 01/13 17:16
好的,謝謝老師。

小林老師 

2024 01/13 17:21
客氣,非常榮幸能夠給您支持

84784972 

2024 01/13 17:33
老師,23年時4-6月都開了免稅發票但是又超了30萬,做賬時:借銀存,貸主營,那么預交增值稅時應該怎么處理

小林老師 

2024 01/13 17:34
預交增值稅,什么業務?

84784972 

2024 01/13 17:36
外購的工藝品轉銷售

84784972 

2024 01/13 17:41
老師,7月預交增值稅需要計提嗎,還是7月做賬時直接就是 借應交稅費-應交增值稅,貸銀行存款

小林老師 

2024 01/13 18:01
那您不需要預交的
