問題已解決
小規模納稅人接收的專票普票都是比如說 借:原材料(含稅價) 貸:銀行存款 小規模納稅人開出的專票普票都是比如說 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅



你好!是呃,就是這樣做的了
2024 08/01 17:52

84785029 

2024 08/01 17:53
仔細看下就是這樣嗎

宋生老師 

2024 08/01 17:54
你好!是的。沒錯的了。
不過是不是原材料,這個不確定而已
其他的是沒問題的

84785029 

2024 08/01 17:59
比如說小規模納稅人季度超過30萬? ? 小規模納稅人優惠政策會計分錄怎么記? ?借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? 貸:主營業務收入
? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(主營業務收入×1%)
? ? ? ? 借:應交稅費-應交增值稅(主營業務收入×1%)
? ? ? ? ? ? 貸:營業外收入(主營業務收入×1%)
那優惠的2%怎么記?

宋生老師 

2024 08/01 18:00
你好!這個優惠的2%,不需要入賬

84785029 

2024 08/01 18:01
那個我說的是比如? ?買的東西會很多買什么就用對應的記賬科目寫? 對嗎

84785029 

2024 08/01 18:01
嗯? ? 好知道了

宋生老師 

2024 08/01 18:02
你好!歡迎下次再來探討

84785029 

2024 08/01 18:06
比如說小規模納稅人季度超過30萬 小規模納稅人優惠政策會計分錄怎么記 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(主營業務收入×1%) 借:應交稅費-應交增值稅(主營業務收入×1%) 貸:營業外收入(主營業務收入×1%) 那優惠的2%怎么記?? ??

宋生老師 

2024 08/01 18:07
你好!是的。就是這樣
不用管優惠的2%

84785029 

2024 08/01 18:08
這個問題不使用1%使用3%怎么記賬? ?那是不是就沒有??
借應交稅費—應交增值稅(主營業務收入×1%) 貸:營業外收入(主營業務收入×1%) 這一步?

宋生老師 

2024 08/01 18:10
你好!你如果是用3%,不用繳稅,就全額計入到營業外收入-稅收減免。
