問題已解決
老師,12月份收到。上一年的發票,怎么處理?因為沒見到發票,我1月份按其他應收款做的,如何調整一下,多謝多謝



你好,同學
按照未票費用入賬
2024 01/13 11:22

84784987 

2024 01/13 11:24
什么是未票費用入賬?

冉老師 

2024 01/13 11:28
就是沒有發票,但是屬于12月份當期的費用

84784987 

2024 01/13 11:36
我23年12月份收到了22年12月份開的發票,這筆錢23年1月份已經按報銷款報了,當時沒有看到發票分錄為 借 其他應收款,貸 銀行存款,23年12月份才收到發票,我該怎么調整一下,分錄怎么寫,這些票放在23年1月份的憑證里面還是放在23年12月份的憑證里?多謝多謝

冉老師 

2024 01/13 11:38
在23年12月份做賬
借管理費用
貸其他應收款
