問題已解決
本月有個員工工資是0有他的社保,月末的時候這個人實發工資為負數了,我做分錄的時候是借管理費用工資其他應付款社保貸應付職工薪酬,這個應付職工薪酬是減去這個人社保的金額,正確應該是這個人沒有工資就該怎么做能平



同學你好,稍等一下
2024 01/13 11:16

王曉曉老師 

2024 01/13 11:23
你是做全部工資計提發放的,分錄還是原來的一樣做的,最后其他應付款-社保這里還是平的呀

王曉曉老師 

2024 01/13 11:28
你這個分錄直接做:管理費用(還是員工工資,這個人的就是0)貸:應付職工薪酬(也是不含這個人的工資額)
