問題已解決
2023年應該取得的收入 2024年匯算清繳前才讓開票給付款方,在2023年底如何做分錄



同學你好,按照權責發生制,要在23年底確認做收入,借:應收(暫估)貸:主營業務收入 ,發票開出來再沖暫估,然后再按發票做一個正數的分錄就行了
2024 01/12 13:02

84785042 

2024 01/12 13:04
如果做了應收暫估 24年6月底付款方還是不能付 如何做賬?

84785042 

2024 01/12 13:10
麻煩您再指教一下唄!

84785042 

2024 01/12 13:35
你好 老師 能回一下嗎

爽爽老師 

2024 01/12 13:44
不用做啊,掛著就行了,最后收不回的話,就壞賬
