問題已解決
您好 老師 我們去年有筆費用40萬左右 一開始有發票進來 后面沒有發票 匯算做了調增 請問賬上應該怎么處理?



你好,賬上是不用處理的
2024 01/10 14:19

84784986 

2024 01/10 14:20
您好 那總不能掛著往來吧?

東老師 

2024 01/10 14:21
哦,您的意思最開始是在賬上掛的往來款了,是嗎?具體怎么做的我看看

84784986 

2024 01/10 14:24
當時2022年的時候做的是暫估 借方庫存 貸方應付 但是成本發票后面沒有進來 然后款也一直沒有付 2022年匯算的時候做了調增

東老師 

2024 01/10 14:24
那發票沒有來,你轉到成本了嗎?

84784986 

2024 01/10 14:27
是的 但是年底的時候做了調增

東老師 

2024 01/10 14:28
可以這么做。借,應付賬款貸,以前年度損益調整,以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
