問題已解決
您好老師問一下,應交稅費-應交增值稅-已交稅金期末數是23483.88,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅23483.48元,差0.4元?這個差額怎么調?分錄怎么做?謝謝


您好,因為0.4元是很小的尾差,可以考慮進管理費用。分錄:借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金。希望有幫助到您
2024 01/09 19:54

84785009 

2024 01/09 19:56
是把已交稅金調減了對么
Air老師 

2024 01/09 19:57
嗯,是的。就是留下尾差的已交稅金科目把尾差結成0,分錄的另一個科目可以放到管理費用。

84785009 

2024 01/09 19:59
謝謝就相當于交的稅金交多了么
Air老師 

2024 01/09 20:01
嗯嗯,可以這么理解,相當于是交稅交多了給企業造成的損失(所以入管理費用)

84785009 

2024 01/09 20:02
明白了謝謝
Air老師 

2024 01/09 20:03
不客氣的,有其他問題歡迎繼續提問~
