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含稅的貨款應該怎么做分錄,計提應收貨款的時候已經是含稅貨款 1000 ,那收到款的時候,不用算稅金是嗎, 計提的時候:借 應收賬款1000 貸 庫存商品1000 ,收貨款時:借 銀行存款 1000 貸 應收賬款 1000,含稅的不用體現稅金是嗎

84785021| 提問時間:2018 03/16 11:11
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
必須需要體現稅金的。 借 應收賬款1000 貸 主營業務收入 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸 庫存商品 收貨款時:借 銀行存款 1000 貸 應收賬款 1000
2018 03/16 11:14
84785021
2018 03/16 11:50
那上年的是沒有計提含稅稅金,如果收到時,那不是對不上,主營業務收入那里,比如我上年計提1000應收賬款,沒有計提稅金,那是不是收到的時候再體現稅金,這樣就導致不平衡了?
張艷老師
2018 03/16 14:33
您這樣做賬是不行的,當時確認收入時,就需要確認增值稅銷項稅的。
84785021
2018 03/16 16:04
是內賬,1月才開始建賬,因為錄期初的時候有不含稅的有含稅的應收賬款,所以實際收到的時候不知道要怎么沖,
張艷老師
2018 03/16 16:08
做內帳是可以不核算稅金的,價稅合計計入材料成本。您做內帳的時候,要么核算增值稅,要么就不核算增值稅,不能兩者都存在的,帳會亂的。
84785021
2018 03/16 17:25
好的。那進項,應該怎么做分錄了,收到貨時,借 應收賬款 貸 主營業務成本 應交稅費 進項稅 借 應收賬款 貸 銀行存款嗎
張艷老師
2018 03/16 19:48
內賬中確認收入的分錄 借 應收賬款 貸 主營業務收入 收到貨款 借 銀行存款 貸 應收賬款 月末可以計提增值稅 借 管理費用——增值稅費 貸 應交稅費應交增值稅 或月末不計提,月初繳納時做分錄 借 管理費用——增值稅費 貸 銀行存款
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